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老师你好,我想问个问题,就是打个比方,公司应该六月份入库存入了5000吨,结果这个结算单开了,发票没有开。公司发票忘开了,然后今天才把发票这5000吨的发票给开了,我现在把这今天开的这5000吨的发票能不能入库存入六月份里面,但是这个专票儿他不用抵扣,勾选抵扣的是之前的发票,七月份就是今天开的发票,5000多的库存,我能不能入在六月份的里面。

2023-07-13 22:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-13 22:28

你好,学员,这个可以滴

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你好,学员,这个可以滴
2023-07-13
你好同学,是有这样一种可能性啊,但是你们可以解释嘛,是因为我们上月该红冲了,他该作废了,没有作废成吗 我个月红冲了也及时进行纠正了,我觉得应该不是个问题
2023-12-07
您好,您的意思也就是说收入所属期和开票的期间不一致,是吧
2020-07-20
您好 这样处理可以的 单位换算入账
2021-05-14
12月开具的红字发票不可以处理在11月,申报数据12月开的就在12月处理的,理解是这样的
2023-12-07
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