借固定资产 进项 贷银行存款 长期应付款 按月借长期应付款 财务费用 贷银行存款
公司签订了一个融资回租合同,我公司是承租方,固定资产是175万元,出租方给我公司打款120万元(扣除了保证金17.5万元,首付款37.5万元),租期是两年,第一年每月支付7.6万元,第二年每月支付4.97万元,合同总计188.34万元,老师请问这笔业务怎么做分录。
一般融资租赁是出租房找第三方买设备,然后出租给承租方,承租方每个月支付租金,我们公司是把设备卖给租赁公司,租赁公司在租给我们,设备卖价500万,然后我们每个月支付租金20几万在给她租回来用,2年总共要支付600多万,这个卖并不是真正意义上的卖,相当于抵押,设备还在我们工厂,租赁公司只是把我们的发票拿走了,老师这个怎么做账呀
老师,我们公司有个这样的情况,小王是我们公司的合作方,他个人购买机械贷不了款,所以就以我们公司名义购买了机械,首付按揭的这种,每个月还按揭款8万元,(就是购买车的名是我们公司,但实际是小王的车)所以小王负责车款的支付,小王每个月就把按揭款打到我们的公户,我们公户再支付机械公司按揭款……但是小王打进来的款,我只能记账,借方银行存款,贷方其他应付款小王,这样下来就导致账上已经挂了其他应付款小王100多万啦,我现在想要不要补一份借款合同 然后 把钱还他 把账平了 他在私底下把钱还给老板 还是应该怎么操作好些???
请问老师 公司购车,合同上是400万,首付预计117万,剩下的按揭每个月给第三方金融公司,实际上我们公账只支付了卖车公司117万,发票回来了三百多万,这个账怎么做?
老师,你好!请教一下老师就是我们公司老板买了一部车,一百多万,首付款二十多万用的是公司账号支付的,开了发票,其余八十多万是银行贷款,老板个人每月支付一万多的利息,现在老板想要把这个利息费用做到账里,请问这个账具体怎么操作?
我们公司给一个体户打了一笔款,其未开票,后期又注销了,我们该如何擦作
老师你好,我们是小规模的个体户,给对方开了住宿费的增值税发票5000元,税率是%1,(%1的税我们自己缴),对方打款应该打多少
我们宾馆给对方单位开了50000元的住宿费的增值税发票,税率是%1(我们宾馆交的),他们对方打款应该付多少钱
公司注销前开发票钱没到帐现公司注销了钱转到别的公司代收可以么,还用交税么
办理SN慈善基金账号需要什么手续
不含税价为:7093345.69,税率为5%,差额征收,含税价怎么算
马上把2000元重新支付给客户还要做借:应付账款贷:银行。吗
是重复扣了客户的2000元罚款,现在要调平怎么做?想做营业外收入调平,个是借:营业外收入贷:客户
重复扣了2000元罚款,现在发现了要营业外收入调平怎么做凭证
你好,员工从公司出货,发工资扣回来怎么入账