你好; 专票是代开了。 你 是小规模 2季度开了专票和普票分别好多; 季度超过了30万吗
小规模纳税人适用简易征收,季度开票30万以下是免征增值税,但是代开增值税专票是当时开具当时缴费,那季报的时候未到达30万,已经交过的增值税额怎么免
老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
老师您好,我有一个个体户的执照,当时上个季度是税务局代开了28080元,然后钱也已经当场交了。 那个季度的财务报表全部我都填写0了。然后现在发信息过来的话是需要更正一下,不然有涉税风险。老师,我需要去变更一些什么数据
老师,我想知道个体工商户,具体的代开发票流程,和怎么纳税的,是现场缴纳,还是怎么样的,交的是个税还是增值税还有其他税需要缴纳吗?
老师好,问一下,如果有无票收入的当月已经申报了相关数据的话,汇算清缴时,就跟开票收入一样按收入分类填写收入明细表对吗老师?如果汇算清缴需要增加去年的无票收入的话,是不是就需要调增了?具体怎么填写?
初级模拟考试不是结束了,7个工作日发放积分吗?具体什么时候可以发放
老师 为啥未分配利润是填的试算平衡表本年利润的数 还是个负的
年收入不到12万,还有补税金额不到400,这两个,是不是满足任意一个条件,就可以不办理个税汇算清缴了? 我个税汇算清缴之后应纳税额,比如说是600元,然后已经交了280,汇算清缴应该补320,这种情况下还要交税吗? 我的年收入不超过12万,汇算清缴应纳税额600,已经交了280,要补交320,在个税app里操作,怎么到最后一步的时候让去缴款呀?不是应该免交吗? 还是说直接自己不做个税汇算清缴就行了?
实际工作中 若是遇到帐面库存现金上挂有余额 可实际库存现金是0 可以怎么调帐
生产性生物资产比如核桃树,苹果树之类的,已经荒废一两年了没有投入生产,一直闲置没有打理,但是折旧一直在做,那在账务上这部分资产怎么处理
年收入不到12万,还有补税金额不到400,这两个,是不是满足任意一个条件,就可以不办理个税汇算清缴了? 个税汇算清缴之后应纳税额,比如说是600元,然后已经交了280,汇算清缴应该补320,这种情况下还要交税吗
老师,销售一次性用品:如杯子,碗筷的,开发票名称怎么写,一般纳税人,供应商也是一般纳税人,是一定要统一进项,销项的开票名称的吗?
老师。请问一下年工资12万是不是不需要交个税啊?假如每个月申报5000工资,然后就是6万。年终奖发6万,再填专项附加扣除,是不是就不需要交税了了?我也不年12万具体是怎么算的?
取得非关联方80%的股权,另支付的审计费计入哪个科目
老师,公司购买的包装产品的纸箱(好多规格的纸箱)计入原材料还是制造费用?
普票没有开
你好; 只有专票的话; 在1栏次和 2栏次报 ; 减免表2-4栏次报减免2% 、 预交的栏次 抵减哈
好的,我试一下
你试试看看 ; 如果有问题 ;问下
还是通过不了哦
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你有差额报税的业务吗? 附表3 一般企业不用写的
帮忙看一下哦
你好; 意思是附表3不用报的; 一般企业不报的 ;
没有差额啊,是不是因为第一栏要填总金额?
你好; 你 只有专票的话; 在1栏次和 2栏次报 ; 减免表2-4栏次报减免2% 、 预交的栏次 抵减哈
那我第一栏是填199000还是193203.88?
专票是代开的,税费已经交过了啊,还需要申报吗?
并且我缴纳的是3%的税费,因为购买方需要3%的税票,照你这样的说法是,是不是还得退我%2的税费?
第一个栏次里面 是你开的不含税 总的金额合计的 ; 是193203.88的金额哈