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老师,请问一下,2022年多结转了成本100元,这个月发现了,我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存,在2023年才把销售确实收入。收入是200, 请问一下:2023年我如何做账呢 借:库存商品100 贷:主营业务成本100 借:银行存款200 贷:主营收入200 借:主营成本100 贷:库存商品1000 这样对吗

2023-07-13 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 11:55

你好,把这个主营业务成本改成利润分配未分配利润。

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齐红老师 解答 2023-07-13 11:55

修改了汇算清缴就不要影响今年的利润。

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快账用户5622 追问 2023-07-13 11:58

借:库存商品100 贷:利润分配-未分配利润100 借:银行存款200 贷:主营收入200 借:主营成本100 贷:库存商品1000 后面这个主营成本不用修改吧

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齐红老师 解答 2023-07-13 11:58

这个是今年的,不用修改的。

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快账用户5622 追问 2023-07-13 12:00

利润分配-未分配利润,和以前年度损益调整,这两个科目都可以使用吧,还是只能使用利润分配-未分配利润

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齐红老师 解答 2023-07-13 12:03

小企业会计准则用利润分配,未分配利润 企业会计准则用以前年度损益调整。

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你好,把这个主营业务成本改成利润分配未分配利润。
2023-07-13
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