你好,高新技术企业,现收到高新补助款20万 借:银行存款,贷:其他收益
老师您好,公司收到了高新技术企业的补助金是吧?如何做分录呢?
我们公司是今年成立的新能源科技有限责任公司,前两天我们公司公账上分别收到了两笔20万的投资款,但是转这两笔投资款的人均不是我们公司的股东,请问这两笔 20万的投资款该如何做账务处理?
题干:甲公司开发的高新技术设备于2×20年9月30日达到预定可使用功能状态并投入使用,该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。为鼓励甲公司开发高新技术设备,当地政府于2×20年7月1日给予甲公司补助100万元 答案:计入其他收益的金额为100/10×3/12=2.5万元。 我的疑问:这里计入"其他收益",是因为无法区分资产还是收益相关?给:补助的时间早于可使用状态时间,是嘛?
你好,我公司是高新技术企业,现收到高新补助款20万,请问该笔20万如何做会计分录呢?
老师你好,我想问一下,我公司为小规模企业,技术服务咨询公司,2024年1月,我公司收到一笔80的技术服务咨询费,二月我公司给另一公司付款10万的咨询费,也就是我公司的成本发票,3月我公司没有收到成本发票,3月做账需要成本暂估吗?如何处理,如何做会计分录
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
其他收益是指营业外收入的其他收益吗
你好,其他收益就是其他收益,而不是营业外收入的二级科目
用的财务软件没有其他收益这个科目
你好,那就只能变通的计入营业外收入核算了
没有其他收益这个科目,会计分录就是借银行存款,贷营业外收入-政府补助了是么
你好,是的,是这样的
好的,谢谢
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