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研发服务合同的印花税账务处理怎么做?需要计提吗?现在减半征收怎么做会计分录呢

2023-07-12 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 16:58

您好,研发费用的是正常计提的,然后也就是正常做税金及附加

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快账用户3754 追问 2023-07-12 16:59

完整的会计分录怎么做么?还有减半征收的

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快账用户3754 追问 2023-07-12 17:00

研发服务,报的是技术合同万分之三,印花税完整的会计分录怎么做呢?还️减免的

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齐红老师 解答 2023-07-12 17:07

  就是你一开始计提  借 税金及附加  贷 应交税费u——印花税  然后支付  应交税费——印花税  贷 银行存款(实际缴纳的)  其他收益(减免的)

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您好,研发费用的是正常计提的,然后也就是正常做税金及附加
2023-07-12
你好,技术合同的印花税,不需要计提。分录是 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款
2023-07-12
按照减免后的计提和缴纳就行了。
2024-03-15
您好,减免的不做账,实际要交多少就做多少 借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行
2024-11-13
印花税不需要计提 借税金及附加 贷银行存款
2022-07-06
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