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驾校总公司收到分支机构1700元费用转到资金监管户,过一个月后,资金监管户退回1700元费用到总公司对公账户,总公司拔款1200元给分支机构,500元确认为总公司收入。1200元确认分支机构的收入。所有的申报都由总公司申报。由总公司汇总。,老师,我想问下这几个分录怎么做?

2023-07-12 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 16:58

你好; 你是做那个公司的科目 ;我好判断怎么来做科目的 

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快账用户3364 追问 2023-07-12 16:58

所有的账务申报都由总公司做。

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快账用户3364 追问 2023-07-12 16:59

分支机构也由总公司做账

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齐红老师 解答 2023-07-12 17:01

你好;   那你这个就做二级科目区分的; 总部做账的时候做二级科目  分公司来区分做收入和成本的  

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快账用户3364 追问 2023-07-12 17:02

能帮我写上面的分录吗

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快账用户3364 追问 2023-07-12 17:03

拜托老师了

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齐红老师 解答 2023-07-12 17:11

你好; 借银行存款1700 贷其他应付款-分公司1700 ;       支付出去 : 借  其他应付款-分公司1700 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;  银行存款1200   

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快账用户3364 追问 2023-07-12 17:29

那还有总公司的500块钱的收入,怎么确认呢?

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快账用户3364 追问 2023-07-12 17:30

收的这1700块钱,1200块钱是分公司的收入,500块钱是总公司的收入。

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齐红老师 解答 2023-07-12 17:35

收入我 第二笔 分录给你做了。 你看看 ;   这个应该是总部先收取1700 ;在去支付给对方; 对方退给你 公户总部;然后再去转是吗;  我分录没有做全  

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快账用户3364 追问 2023-07-12 17:43

是的,是的

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齐红老师 解答 2023-07-12 17:46

借银行存款 贷其他应付款-分公司 ; 借其他应收款 -对方公司贷 银行存款;   收到款; 借银行存款 贷其他应收款-对方公司 ;  支付; 借其他应付款-分公司 ;贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税  、银行存款

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