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请问进项发票收到的时候记的是应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,抵扣以后分录怎么做?

2023-07-12 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 16:24

你好;  要做应交税费-待认证进项税 ; 你不是走待抵扣进项税的 

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快账用户4649 追问 2023-07-12 16:25

那我认证之后的分录呢?

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齐红老师 解答 2023-07-12 16:27

你好; 借 进项税贷  应交税费-待认证进项税 

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你好;  要做应交税费-待认证进项税 ; 你不是走待抵扣进项税的 
2023-07-12
你好,你收到了没有认证,你可以做到应交税费,待认证认证了之后借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
2022-02-10
学员你好,你的理解完全正确 但是待抵扣是二级科目 借 原材料 应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2022-08-19
你好,你是抵扣5月份的增值税吗?如果是的话,直接做到5月份用应交税费应交增值税进项就行。
2024-06-02
没问题,可以这么做的
2022-04-12
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