同学你好 只要有发票就可以的
老师您好!我们是小规模建筑安装公司!我们有一个项目 已经完工两个月 发票也给上家全部开完了!但是这个月才收到商家给我们开的材料发票!当时付款时做的预付处理 没有暂估入合同成本!现在收到发票 我还可以入到合同成本里面吗?发票之前已经全部开完,这个月没有收入,可以确认成本吗?
租赁勾机再转租出去,挣中间差价,请问租入时付的款项应该在哪个科目里记,再结转主营业务成本,还有就是成本结转是否要按收入比例来结转,之前付的款项直接计入主营业务成本里了,这样可以吗?有时候有收入了,但是不一定付成本款,要怎么暂估成本
您好,我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司,我们付租赁费(有发票才付款的)的款项是直接入主营业务成本里可以吗?还是需要通过哪个科目过度一下,再结转成本,之前我都是直接入主营业务成本了,合理吗?还有就是有时候又主营业务收入了,但是我们没有往外付成本款,暂估成本药怎么做比较合理,我直接做的借主营业务成本,贷应付账款-暂估,是不不太好,应该如何暂估
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师您好,企业一个有3个项目,其中C项目目前没有收入,只是付了预付款,供应商没有给我们开票,我可以暂估C项目的成本吗?金额可以比预付款多吗?但是如果我这样操作了,我本月的成本就比收入高,但是本年累计数是收入高于成本的?这个我要如果解释呢?
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
请问休了婚假,绩效能不能不发?
请问老师怎么理解?厂家返利
以前年度支付的款项没有发票的没有调增可以在今年调增吗
老师 发票有的在7月份回,有的在8月份回,但是C项目没有收入,我这样暂估成本,如果问我,我怎么解释呢?
而且我本月的成本比收入多,也没有关系吗?
同学你好 对的 这个没有关系
好的老师 因为我们是分公司,总公司的财务领导为了上市 ,怕她说没有收入怎么就这样暂估,我不知道怎么解释,我们就为了能少交点所得税
收入和成本是对应的 有收入才有成本
是的老师 但是这个项目的收入还没有收到 也没有开票 在后面的月份会开票 我们只付了供应商预付款 想暂估成本少交点所得税
那你汇算清缴之前要来发票才可以
发票可以要来的老师
就是不知道领导问我 我怎么跟她解释
就说为了少交所得税
好的谢谢老师帮助
那老师 我本月成本比收入多也没有关系吗?
你没做收入吗 收入和成本要对应的
一共ABC三个项目 6月收到的AB的开票收入 C还没有开票 没有确定收入 那这个收入也需要暂估吗?
同学你好 收入不用暂估
所以老师我收入是A B项目的收入 成本暂估C项目 导致我本月成本高于收入 但是我本年累计是收入高于成本的
只能成本暂估 收入不能暂估
好的谢谢老师 那我本月成本高于收入没事 1-6月累计数是收入高于成本的只是6月份成本高于收入
我的意思是成本和收入是对应的 如果你是一一对应的并且是亏损的就可以
老师没有理解这个项目的收入还在7月份或者8月份有 我是为了少交所得税 把这个项目的成本暂估到6月,这个叫对应吗?
同学你好 这个不叫对应的