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您好,老师,个体工商户每个季度都需要填增值税减免申报表吗?核定增收的,发票没有开超,还用填增值税3%减免到1%的金额吗?谢谢

2023-07-11 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 11:45

如果都是开的普票,直接填第11行就是了,不用填其他

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快账用户1811 追问 2023-07-11 11:47

但是提交申报的时候显示不通过增值税免税申报表

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齐红老师 解答 2023-07-11 11:49

那个仅仅是个提示哈,可以直接申报的

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快账用户1811 追问 2023-07-11 11:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-11 11:52

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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如果都是开的普票,直接填第11行就是了,不用填其他
2023-07-11
你好; 你增值税 免征低于45万普票 写11栏次去 。不用写减免申报表了
2022-01-04
你好,是的,季度申报销售额未超过30万元的小规模纳税人填写增值税申报表时,需根据开具不同发票填写对应栏次: 开具增值税普通发票,将开具的增值税普通发票的销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次;如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关栏次,填写差额后的销售额。
2024-01-09
你也要减免,不交税才行
2022-03-17
同学,你好 第17和19行的免税额按3%计算,不是按1%计算
2020-10-19
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