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老师你好,给非员工报销差旅费(车票,酒店,餐费)应该记入业务招待费吗?该人员属于顾问这样的,但是没有给他支付报酬,相当于因为老板私人关系帮忙的

2023-07-11 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 09:41

是的,这是需要计入业务招待费

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快账用户7804 追问 2023-07-11 09:50

老师,那和顾问一起去考察谈业务的租车费,租车加油费这些记入哪个合适

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齐红老师 解答 2023-07-11 09:54

你们这边的员工产生的费用计入差旅费,顾问发生的费用计入计入招待费

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快账用户7804 追问 2023-07-11 09:54

双方在一起打车的话,可以直接记差旅吗?

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齐红老师 解答 2023-07-11 09:58

你好,这个是可以的,没问题

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是的,这是需要计入业务招待费
2023-07-11
你好!提供的什么发票?车票现在都是实名制可以记录招待费。
2021-01-25
你好,计入业务招待费就不用申报个税了
2021-01-25
同学您好,方案1:奖励现金给BC,由BC开具发票给A,提供了信息服务。方案2:统计BC发放给员工个人的奖金,个税系统录入劳务报酬所得。方案3:可把奖励现金变成奖励卡券或实物,获取发票入账。
2024-11-26
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
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