是的,就是按照这个

咨询下 就是我们是高新技术企业可以享受加计扣除,但是去年我们费用比较多,交的所得税也不多,所以就没享受加计扣除,现在税务问为什么没有加计扣除,这要怎么写说明
老师老师们,公司现在不是高新技术企业,也没有申请科技型中小企业入库,就是一普通的公司,研发费用能享受企业所得税加计扣除75%吗?谢谢
老师,二季度本来有所得税,正常做账是有税的,但是填写所得税季报表的时候可以享受上半年的研发费用加计扣除,这样就不用交所得税啦。计提所得税的分录还做吗
享受科技型中小企业所得税加计扣除的话,是以入库的年度为准吗,就是比如说我在21年上半年入库,那就是做21年所得税汇算的时候可以享受吗
企业所得税季报第3季度,我们是科技型中小企业,是享受研发费100%加计扣除的,第三季度季报的时候可以享受吗?我记得第2季度的时候也填写了,那么第2季度填写了第三季度还能继续享受吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
所以我21年上半年入库以后,后面在做20年汇算的时候还是不能享受哇,要21年的才行
你好! 是的啊。20年不行的了