您好, 可以方便截图看看吗
老师,假如我司是一般纳税人,主要是卖农产品的(如木耳,大米,水果,菜籽油等),我司取得对方开来的零税率发票,我的进项税可以按照发票金额*10%来抵扣进项吧?
我公司一般纳税人生产型企业,外购一批杏鲍菇用于生产,对方开具普通发票,请问,这些发票可以计算抵扣9个点进项税吗
老师您好,我们是餐饮企业一般纳税人,收到购买蔬菜的免税普通发票,如何抵扣进项税额,以及怎么入账
老师您好,茶油生产加工生产企业,我想请问一下农产品收购,开收购发票,以投入产出计算进项税,但是现在收购一批茶籽对方可以开具增值税专用发票。我如果抵扣了后期计算进项税时这部分就不能算了。
我公司是粮油生产企业,一般纳税人,现在购进一批菜籽,1%的普票,我该如何抵扣
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?
是这么开的
这个是可以计算抵扣的
请问具体怎么抵扣? 会计分录如何写?
有个农产品收购发票填写在这边
可以说清楚一点吗,怎么抵扣?
附表二 有个人农产品收购发票栏次填写就行的
是先抵扣多少?再加计抵扣多少呢
按照9%抵扣 至于加计扣除 不太确定
好的,谢谢。 那会计分录这边怎么写呢
抱歉,这个做账我不太确定怎么做