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老师,3月份的住宿费发票有问题,对方给开了红字发票,红字发票是要做进项税额转出吗?怎么写做分录呢?

2023-07-10 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 12:31

您好,申报时要进项转出的, 分录 借:管理费用等-差旅费 (负) 贷:应交税金-应交增值税-进项税转出 (正) 其他应付款(负) 对方还会开来一张蓝票的 分录 借:管理费用等-差旅费 应交税金-应交增值税-进项税 贷: 其他应付款

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快账用户9140 追问 2023-07-10 13:00

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-10 13:03

亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!

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您好,申报时要进项转出的, 分录 借:管理费用等-差旅费 (负) 贷:应交税金-应交增值税-进项税转出 (正) 其他应付款(负) 对方还会开来一张蓝票的 分录 借:管理费用等-差旅费 应交税金-应交增值税-进项税 贷: 其他应付款
2023-07-10
当购买方开具红字信息表时,就应在当月做进项税额转出。 如果你们公司在九月份开具了红字信息表,那么进项税额转出应在九月份进行。 分录如下: 借:原材料 / 库存商品等(红字) 贷:应付账款等(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)。 如果对方十月份才开具红字发票,并不影响你们公司在九月份做进项税额转出的时间节点。因为开具红字信息表时,税务系统中已经有了相应的记录,购买方就应进行进项税额转出处理。
2024-10-11
是你方做进项税额转出吧,因为你如果认证抵扣了之前的发票,对方冲红了。就相当把之前你认证的发票冲销了,所以你抵扣的税额要转出
2021-01-06
你好   那你就先做转出分录 。 月末做结转增值税明细科目就行了。  等着收到  红字发票在做红冲分录即可 
2021-06-08
这张红字发票对应的蓝字发票您当时是怎么处理的?当时蓝字发票有没有入账及进项认证抵扣?
2020-09-27
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