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老师,招待专家的住宿费专票进项可以抵扣么,所得税费用可以税前扣除么?计入什么科目?

2023-07-10 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 11:42

你好,增值税不可以的,招待费不允许的, 所得税按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣 招待费

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齐红老师 解答 2023-07-10 11:42

如果你给他申报了个税,可以做福利费里面的。

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快账用户7529 追问 2023-07-10 11:43

就是他们来我们当地 我们公司给支付的酒店住宿费,这个住宿费我们员工自己报销的话,只能计入业务招待费里面是么?

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齐红老师 解答 2023-07-10 11:44

你们给他申报了个税吗?申报了个税是你单位职工的,可以做福利费。

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快账用户7529 追问 2023-07-10 11:46

没有申报个税,就是相当于员工先垫付,然后再回单位给报销这种

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齐红老师 解答 2023-07-10 11:46

啊,那就是招待费里面的。

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快账用户7529 追问 2023-07-10 11:48

好的,对了老师,还有一个问题,我们委托高校进行技术开发,对方给我们开具了技术开发的发票,我们计入管理费用——研究费用——其他费用——专家咨询可以么?这个可以加计扣除么?

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齐红老师 解答 2023-07-10 11:49

你好,委托成果属于你单位的,你可以做到研发支出里面的。

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快账用户7529 追问 2023-07-10 16:50

如果知识产权不归我们所有的话,我们应该计入什么科目?就不能计入研究开发里面了是吧 ?

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齐红老师 解答 2023-07-10 16:50

你好,那你们买来这个是做什么用的,属于成本的话,做主营业务成本

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齐红老师 解答 2023-07-10 16:50

如果是自己使用的做管理费用。

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你好,增值税不可以的,招待费不允许的, 所得税按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣 招待费
2023-07-10
同学您好,你好, 是不可以的, 用于集体福利个人消费的不可以抵扣 不需开专用发票,开了也只能当普票使用的
2023-04-17
你好,是的。你说的非常对 企业用于招待客户的住宿费发票不可以抵扣,一般业务招待开具普通发票即可。
2019-07-30
你好!按规定是不可以抵扣的
2020-10-12
您好,这个是不能抵扣的
2020-12-10
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