你好,增值税不可以的,招待费不允许的, 所得税按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣 招待费
老师,请问下入招待费的住宿费专票,进项税可以抵扣吗?
老师,住宿费通过业务招待费科目核算,收到的住宿费专票其进项税额可以抵扣销项税额吗?
为什么员工出差可以取得专票的住宿费,可以抵扣,但是招待客人、客户的住宿费取得的专票不可以抵扣?
招待专家的住宿费专票进项可以抵扣么,所得税费用可以税前扣除么?
老师,招待专家的住宿费专票进项可以抵扣么,所得税费用可以税前扣除么?计入什么科目?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
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如果你给他申报了个税,可以做福利费里面的。
就是他们来我们当地 我们公司给支付的酒店住宿费,这个住宿费我们员工自己报销的话,只能计入业务招待费里面是么?
你们给他申报了个税吗?申报了个税是你单位职工的,可以做福利费。
没有申报个税,就是相当于员工先垫付,然后再回单位给报销这种
啊,那就是招待费里面的。
好的,对了老师,还有一个问题,我们委托高校进行技术开发,对方给我们开具了技术开发的发票,我们计入管理费用——研究费用——其他费用——专家咨询可以么?这个可以加计扣除么?
你好,委托成果属于你单位的,你可以做到研发支出里面的。
如果知识产权不归我们所有的话,我们应该计入什么科目?就不能计入研究开发里面了是吧 ?
你好,那你们买来这个是做什么用的,属于成本的话,做主营业务成本
如果是自己使用的做管理费用。