您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2020年12月份开错了一张电子普通发票,2021年1月冲红(跨年红冲),不在重新开了,请问一下怎么做会计分录
对方已认证发票了,现在要做冲红,重新开具发票,我这边做不了冲红(销售方),这些问题咋处理
去年购进的材料发票 ,去年就领用了 。后面今年发现税号开错了,然后现在发票红冲,但是没有重新开票 ,红冲之后做账材料变负数了 ,要怎么做账务处理
早前暂估入库一批车辆,收到发票后做了冲暂估。现在发现金额有误开具红字信息表,对方重新给开了一张对的和红冲的发票过来。现在应该怎么做分录
今天对去年年末开的发票做了红冲然后又重新开了,请问开具的红冲发票和正数发票怎样做账?
老师那开出差额征收全额开票的发票税额按发票上的税额确认,因为差额部分不在发票显示,那我就自己把扣除部分做台账,如果是差额征收差额开票,做账的时候直接按发票的税额确认税费,但申报的时候要加税合计/1.05算不含税销售额是吧,
公司有收入就要申报印花税吗
汇算清缴账载金额包含本年未计提,次年汇算清缴前支付的本年费用金额吗?
开具发票底下是否可以备注那里可以写一下:本次开具合同总款的50%发票
公司未实缴,未分配利润为亏损,百分之百转让股权,需要交个人所得税吗?
报2024年的财务报表年报,依据什么来填写,可以和24年12月的报表数据一致吗,2024年成立的公司
24年的社医保未交清,可以在本月先做汇算清缴税前扣除吗
老师 给农民买木头 加工成木条卖出,农民哪里开不了发票,这个成本怎么处理呢?
今天老板给了个银行卡3月流水叫做账,之前这张卡未建账号未做账,月初有余额3万8千元,请问月初余额该怎么入账?
我们公司小规模,只交申报缴纳了:个税,增值税,印花税,企业所得税,残保金,工费金费。请问在工商年报中纳税总额是把全部加起来吗?个税全吗?计提的12月,25年1月缴纳算不算