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5月未结账,损益也没出,就做了银行的最后一张回单,这个是先审核再记账再自定义损益结算还是啥?流程是哈

2023-07-09 20:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-09 20:55

您好, 先审核,再结转,最后生成报表

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快账用户7512 追问 2023-07-09 20:58

不审核没法记账对吗

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齐红老师 解答 2023-07-09 20:59

是的,要先审核,再结转的

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快账用户7512 追问 2023-07-09 21:04

结转之前得先记账,然后结转然后审核然后记账最后结账对吧

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快账用户7512 追问 2023-07-09 21:04

反结帐怎么弄

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齐红老师 解答 2023-07-09 21:07

反结账和结账在一个地方,你点开看下

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快账用户7512 追问 2023-07-09 21:12

点了反结帐跟时间有关系吗?

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齐红老师 解答 2023-07-09 21:14

就会反到上个月,可以修改凭证呀

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您好, 先审核,再结转,最后生成报表
2023-07-09
你好同学,不太理解你说的什么意思,正常操作是每月将损益类科目结转为本年利润,如果有盈利,还应该计提所得税费用
2024-02-19
你好!你第二个方法好像就没有去搞那个固定资产啊。
2022-05-23
本年利润结转利润分配的分录,一般是手工填写的。 您说的登账就是记帐是吧,记帐是做了记帐凭证以后,审核,审核以后就计账,都记帐以后才可以自动生成结转损益的凭证,再做结转本年利润的 然后再审核损益结转和本年利润结转的凭证,再记账,最后结账
2021-02-04
同学您好,您7月份已经结账了,那需要反结账的,然后把8月份生成的损益结转的凭证删除了,再重新结转,您保存凭证之前注意一下凭证日期
2021-08-18
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