您好, 这个金额有多大了
老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
我公司是可以提供销售和技术服务的,平常采购货是计入到库存商品,有的时候回提供技术服务,那我收到技术服务费的发票该计入什么科目呢
销售软件的公司收到研发和技术服务费的发票应计入什么科目
购买平台会员,收到发票是技术服务费可以如何入账呢?
公司收到信息技术服务*软件开发的发票,可以计入什么费用
您好,发现以往年度汇算的期间费用有的费用填写行次填写得不准确,并没有影响纳税,可以不做更正了吗
老师好,联合会使用民间非营利会计制度,请问银行账户管理费支出怎么做会计分类?
您好,23年做汇算的时候,期间费用物业费错误填到租赁费行次了,当年七月份电子税务局已经就汇算报表比对过了,跳出了其他的风险提示,也已经更正处理过了,今天发现还有个这个错误,当时并没有跳出这个错误的风险提示,不需要再做什么处理了吧?
老师,如果购买的农产品,用于免税项目不能抵扣会成为滞留票,为什么在填表的时候还可以按9个点计算扣除,深加工的话还加计扣除1个点呢?不是矛盾吗
朴老师,正常就要普票,就不用进项转出,直接有费用了,如果就是专票,增值税报表和会计分录都该怎么处理?
王老师,A公司和B公司都是老板自己的公司,现在A公司销售给B公司,使A公司有收入和利润,但又要控制利润不能太高,避免交税多,A公司的产品采购单价已经有了,售价我定多少怎么确定呢,要根据什么才能计算?
老师好24年3月份因税务检查补缴5万元所得税我做的会计分录是借以前年度损益调整贷银行,,,借:利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 对不对
您好,发现23年企业所得税汇算表,把管理费用物业费填到期间费用租赁费那个行次里了,不会有什么风险吧
开始机械设备租赁公司,24年的利润太高,我暂估成本-邮费,然后25年4月来发票可以入帐吗,这样合法吗?机械租赁公司的
发票超过额度怎么申请提额
老师金额是18万
这个计入管理费用-服务费就可以了