咨询
Q

老师,请问这个季度冲红重开了一张上个季度发票,这个季度我做了红字冲销并且做了重新开的发票的分录,这样做对吗

2023-07-08 18:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-08 18:57

同学,你好 你的做法是正确的,冲红发票和新开发票均需要入账

头像
快账用户5751 追问 2023-07-08 18:59

小微企业未达起征点。增值税是不是要做增值税减免,入营业外收入

头像
齐红老师 解答 2023-07-08 19:00

不是小微企业,而是小规模纳税人,季度销售额≤30万,普通发票增值税可以减免,计入营业外收入

头像
快账用户5751 追问 2023-07-08 19:03

记得有误差,谢谢老师提醒

头像
齐红老师 解答 2023-07-08 19:08

不客气,希望能够帮到你

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 你的做法是正确的,冲红发票和新开发票均需要入账
2023-07-08
你好,一正一负直接零填写就行
2023-07-08
那个要申报增值税的,所得税收入不算
2025-01-15
可以的,可以这么做的。
2021-11-25
1.在申报表的主表上,将百分之一普票的销售额和税额填写在相应的栏次内。 2.将百分之一普票对应的进项税额填写在申报表主表的上半部分“本期进项税额明细”中的“份数”和“金额”栏内。 3.将冲红后重新开具的百分之五普票的销售额和税额填写在申报表主表的相应栏次内。 4.如果在同一个申报期内有开具增值税专用发票或其他增值税应税劳务的销售额和其他税额,也需要填写在申报表主表上。 5.在申报表主表的“本期进项税额明细”中填写相应的进项税额信息。 6.根据实际情况填写其他申报表中的相应栏次信息。 需要注意的是,具体的填写方法可能因地区而异,您可以根据当地税务部门的要求进行填写。同时,确保您的申报表数据准确无误,以免产生不必要的税务风险。
2023-10-23
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×