你好,2021年度的亏损数据,是通过汇算清缴申报表弥补亏损明细表获得的 如果这个数据没有错误,就不需要做什么调整啊
老师,公司2019年12月开始亏损了,今年6月有了盈利,本季度报企业所得税是不是可以弥补亏损,报表是不是直接就带出来了数,公司一个老师是这么说的:你那个亏损弥补以前年度亏损,只能通过所得税汇算,今年盈利了以后,比如说你现在盈利了,你只能到一季度的时候,必须把税先给他交了,你那个是亏损表的,只有到你所得税汇算的时候才能出现的,你平常填的时候都是那个所得税汇算,就是说季度内光有那个所得税汇算那一张表,哪儿️那个弥补亏损的那张表啊,弥补亏损那一张表只有到所得税汇算年报的时候才显示了。他说的不对吧
老师好,我2022年度企业所得税还没有申报,现在先申报2023年第一季度企业所得税时,因为第一季度主营业务亏损,有营业外收入,总利润盈利,弥补以前亏损那栏填不了,但是前几年都是亏损的,理论第一季度不要交企业所得税,是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后,亏损的数据才会过来,才能申报2023年第一季度是企业所得税,谢谢。
公司成立一直没有做账。第一季度报税是暂估了管理费用。填报了数据。这个月我接手后。账务全部完善报送财务报表时发现有第一季度的这个数据是年初数。我是否可以按照正确的财务报表直接填写数据报送,前面的那个数据还需要如何处理?
填报季度企业所得税时。以前年度亏损有数据2000。核查是2021年度的亏损。这个数据显示是2021年有亏损。我也是刚接手这家公司,他们公司一直没做账,我接手后才完善了账务。不知道之前他填报的这个2021年度的亏损数据是哪来的?我这还季报要如何调整?谢谢老师
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
办公用品发票必须开具明细,有相关的法律法规依据么?
帮酒店洗床单被套的企业招会计,这属于生活服务类吧,床单被套放机器里洗,结转成本也没多少啊,人员工资,水电,设备折旧费,其他好像也没啥费用
老师,季报表这样填,可以吗?谢谢
2024年10月增值税附加税 以及印花税 没有点六税普惠 2024年年报都报了 这个2024年的这个账务怎样处理呢 以及退回减半的税 怎样分录呢
老师,印花税万分之三还有减免吗