您好,把前面那笔做负数分录,再做正数分录
老师,想预提出来下个月的水电费2000,然后是借:管理费用-水电费2000,贷:其他应付款-预提费用。下个月我同事先垫付了这2000水电费,然后公司再报销给他,这时候怎么冲减这个月预提的水电费
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
去年的账,我计提基金管理费,当时做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,跨年了,发现计提多了,钱没有付出去,我修改分录是不是借:其他应付款2000,贷:以前年度损益调整2000,借:以前年度损益调整2000,贷:利润分配-未分配利润2000,用来调整多计提的2000元,这样做对吗?
上个月做了一笔预提费用借管理费用-差旅费贷其他应付款,这个月怎么做冲回来的分录
上月预提的 借:管理费用2000 贷:其他应付款-差旅费车辆使用费2000 这月发票到了2000怎么做分录
个体户查账征收,账上一年的经营所得从公户可以平时多次转到老板私人银行账户么。还是需要一次性转,账怎么做分录
那我们劳务公司把纯劳务外包,然后机械油料等都是我们自己承担,这种用一般计税是不是好一点,因为我们开出的是9的专票,机械油料等是13的税率,而且包工头也可以给我们开1的专票
老师像工程机械用油的税率是多少,是不是13%
老师如果是甲供材选择差额比较好,如果是自己采购材料是不是一般计税划算
老师及有一般计税又有简易计税差额纳税好麻烦,还得分摊,还得进项转出,头都大了
老师,一般纳税人及有简易计税项目又有一般计税项目的,但管理费用分不了那么明细,确认不到那个项目,可以都抵扣吗
老师,建筑公司项目发生的伙食费直接坐到工程施工的间接费用里,我想问一下,汇算清缴要不要纳税调整
员工卫生合格奖励50元 应该怎么做账 每周都有
老师,自然人法人是国内的,投资的公司是内资企业,自然人法人是国外的,投资的公司是外资企业吗
老师,餐饮公司4月份收到装修费发票11万,该怎么写分录?要分摊吗?请教
就是这笔负数冲销,然后再根据业务正常做一笔分录?
是的,就是你说的这样的