你去年第四季度和你账上的不一致吗?
你好老师如果制造费用出现跨年错误并且我已经结转主营业务成本该怎么办
老师,我去年12月印花税多计提了一分钱,这个月做了冲销分录:借税金及附加红字0.01,贷应交税费-应交印花税红字0.01,余额表显税金及附加贷方有一分钱余额,这个不要紧吧
朴老师你好,我想问一下,租车公司,收到租车收入是借银行 贷主营业务收入 销项税额 那换轮胎、加水等的支出呢?应该怎么做?
给客户提供服务,服务费费一收收一年,客户2月付了款,2月给对方开了形式发票(对方国外公司不需要增值税发票),可以不入到2月收入里吗,分摊到今年各个月份,或者几个月份
老师,预付货款,不想用预付这个科目,还能用哪个科目来表示呢
老师你好,老板比如想贷款,银行让流水做大,一般流水怎么做大?公司之间的往来没有实质性业务的话算不算流水,流水是咋看呢?那备注啥都别写还是啥事由呢,会计做账方便
为什么未分配利润是负数?
老师!您好!电力工程建设在配电室里边,电力工程供应整个工厂的配电,电力工程建设大约2百万,配电室建设20万左右,电力工程单独计入固定资产还是和变电室计入一起,计征房产税?老师,理由是什么?
要买房子,是开放商老板自己压的房子,总价62多,要我们多付点首付,要19万多,然后把10万直接给老板,不进公账,然后合同里给我们写成52万多,我们首付也从19万多变成了9万多,我们在贷款40多万,这种可以吗
你好,请问我给客户开了发票,客户也入账了,但是一直不付款,我们想把钱要回来,该怎么办呢?发票还能冲红吗?
公司成立一直没有做账。第一季度报税是暂估了管理费用。填报了数据。这个月我接手后。账务全部完善报送财务报表时发现有第一季度的这个数据是年初数。我是否可以按照正确的财务报表直接填写数据报送,前面的那个数据还需要如何处理?
需要的年初数和去年年末的数据应该是一样的,需要衔接。
去年四季度的因为没有及时报送,被税务处罚了,他们去大厅报送。税务老师给填写了数据。数据依据是管理费用社保费?所以今年第一季度也就暂估了管理费用报送了。第二季度报送财务报表时就提取到了年初数。我这边是否可以按正确的报表直接报送?
不可以有风险 按照去年的来继续做,然后你今年冲暂估 在做正确的 不能选择了 你们建账的时候就应该想到 现在两个选择你要么修改去年的,要么修改今年的去年年末等于今年年初
如何冲暂估?
借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润, 然后再做正确的借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬。 第一个是红冲计体,第二个是计体。