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我想问一下我是一般纳税人我当月的销项税额是1000进项税额是800,我3月份还有一张没有抵扣的进项发票300我这个月抵扣了,那我做账的时候会计分录应该怎么做对

2023-07-07 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-07 18:34

您好,借应交税费未交增值税100贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)

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您好,借应交税费未交增值税100贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
2023-07-07
你好,10月份是怎么做的分录?
2025-01-15
同学您好,已抵扣的部分做进项税,未抵扣的进项税做地抵扣进项税,就是在应交增值税下设立多个二级明细科目,分开核算
2020-09-03
你好,你是全部认证了吗?
2020-08-31
你好,你是抵扣5月份的增值税吗?如果是的话,直接做到5月份用应交税费应交增值税进项就行。
2024-06-02
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