增值税没有单独写来,就按合同的金额。 没有签订合同的就按实际的金额,不包括增值税。
如果没有签订合同,印花税是按照普票含税金额还是不含税金额申报?
印花税购销合同,按开票不含税金额申报还是价税合计金额申报,实际并没有签订合同
老师,我签订了购销合同,上面只有含税金额以及税率,没有列明不含税金额,那我申报印花税是不是只能按照含税价格去申报?还有有些散客是没有签订合同这部分申报可以按照不含税金额去申报吗?
老师申报印花税合同按照含税金额签订的,申报印花税金额是不是得填写含税金额,填写不含税可以吗?
缴纳印花税是按照含税金额申报还是不含税,合同里面也没有单独把不含税的金额列出来
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
没有合同这个怕各地有差异,建议和您税务局再确认一下。
好的,明白了
客气的问题解决,请好评。
那签订了合同,直接按照增值税申报数据申报印花税是不是不合法
印花税按照合同金额,不是按增值税金额。
就是不能按照增值税的是吧
不能的是的,不能的不能。