你好 借:工程施工,贷:应付职工薪酬—工资 借:主营业务成本 , 贷:工程施工
老师,我有个问题,我是个劳务公司,我们有个建筑公司,我这个劳务公司是为建筑公司服务的,说白了就是开票公司,现在建筑公司为了要回甲方工程款,从外面找了人做了工资表,这些人中又包含我劳务公司的2人。但是这个钱这些人拿到钱还得转回建筑公司,我劳务公司这个账怎么做,我是不是还要做这2人的工资表报个税,怎么和工程挂账?????
老师请问一下,我们公司是建筑装饰工程有限公司,个税申报工资,这个工资怎么做账,又怎么接转成本
请问老师,我们建筑装饰公司,装修样板间,这个是直接入成本吗?还是走工程施工
老师,请问一下我们公司是建筑劳务公司,总包公司把工程发包给我们公司做,工地上的农民工工资又是甲方代扣代缴,那么我们公司怎么做人工成本呢
问一下建筑装饰公司请了一些工人做项目但是没有申报他们的工资这个怎么做账
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
这个应付职工薪酬,不是一直挂账呀 因为借方没有应付职工薪酬
你好,发放了就没有挂账了 借:应付职工薪酬—工资 ,贷:银行存款
借,工程施工,贷,应付职工薪酬 _的摘要怎么写
你好,这里分录的摘要是:计提工资
后面的,借主营业务成本,贷工程施工,摘要是不是接转成本
你好,是的,是这样的