你好!借管理费用-通讯费 贷银行存款
老师,我9月的电费因为没有收到发票分录是借管理费用贷银行存款,这个月收到专用发票了怎么写分录。谢谢
老师 好,收到一张电信的销项负数的发票,请问分录怎样做?上个月收到发票时记账的分录是: 借:管理费用—通讯费 1305 贷:其他应付款—电信 1305 请问现在分录怎样做啊?谢谢。
老师你好!银行付款支付了材料运费收到了普通发票,会计分录应该怎么做,谢谢!
老师好!借:其他应收款,贷:银行存款,转入其他应付款,会计分录怎么写?借:应付账款,贷:银行存款,转入其他应付款,会计分录怎么写?谢谢!
老师好!请问通讯费的会计分录怎么写,银行存款支付,也收到了发票,谢谢!
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增