这里填写的是一到六月份本年累计
老师好,问下如果我申报第二季度企业所得税时,主表里的营业收入 本年累计金额栏是填1到6月的营业收入金额合计?还是填3到6月的营业收入合计金额?
老师,第二季度企业所得税报表,填写营业收入和营业成本是填本年累计金额吗?还是4-6月份的金额?
所得税小规模季报表中,本年累计数是填报4~6月份还是1~6月份的营业收入,营业成本,利润总额金额?
老师好,2023年第二季度企业所得税申报时,里面的营业收入,营业成本,利润总额,是填1-6月的本年累积金额吗,而不是只填4-6月第二季度的金额,谢谢
企业所得税4-6月季报,营业收入 本年累计金额 填1-6月累计收入 还是4-6月累计收入?
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?