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老师你好!我2021月业务发生了50万元收入,但当时没有开票,做未开票收入正常申报了增值税申报表,但是客户现在有叫我把发票开过去,我现在申报表,我不可能有在缴纳一次税款吧,麻烦老师建我一下怎么处理?

2023-07-06 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 18:06

原来无票收入正常申报纳税了,现在开发票时先把原来的无票收入做一个负数收入的分录,然后再按发票来确认收入。这样不会重复交税了,你就把按照正负相加的销售额来申报纳税。

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快账用户1995 追问 2023-07-06 18:08

现在增值税申报表怎么填

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快账用户1995 追问 2023-07-06 18:09

一个负数一个正数吗?那就跟税务UK匹配不上?

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齐红老师 解答 2023-07-06 18:09

你好 正数加负数 收入填写申报

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快账用户1995 追问 2023-07-06 18:10

金额都是不变

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快账用户1995 追问 2023-07-06 18:10

麻烦老师教我一下

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齐红老师 解答 2023-07-06 18:11

是的 金额是一样的   原来交过税的现在不用再重复交税的 

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快账用户1995 追问 2023-07-06 18:11

老师正数填第几栏,负数填第几栏?金额都是50万元。

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齐红老师 解答 2023-07-06 18:26

正数和负数加在一起的数据填写在你实际开票那一个对应税率的那行里面。

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齐红老师 解答 2023-07-06 18:26

你就这一笔收入就这一笔收入没有其他收入了吗?

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原来无票收入正常申报纳税了,现在开发票时先把原来的无票收入做一个负数收入的分录,然后再按发票来确认收入。这样不会重复交税了,你就把按照正负相加的销售额来申报纳税。
2023-07-06
同学,你好 你按照这个金额来申报就可以了,有什么问题吗
2023-01-04
同时在未开票收入填写负数收入
2023-03-01
同学你好 直接原分录负数红冲
2022-03-17
你好,更正后做收入与成本确认,及缴纳税金
2022-04-14
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