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老师好,房租预交,本月应扣的房租,年底收到房租发票,这些分别的分录怎么做呢?

2023-07-06 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 16:14

你好 借:预付账款 贷:银行存款 然后 借:管理费用等 增值税 贷:预付账款

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快账用户7074 追问 2023-07-06 16:17

预付房租但未收到发票的呢?

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齐红老师 解答 2023-07-06 16:21

那么继续方在预付账款科目阿

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快账用户7074 追问 2023-07-06 16:57

那预付未收到票,已按预付账款入账,那后面收到发票时候的分录呢

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齐红老师 解答 2023-07-06 16:57

借:管理费用等 增值税 贷:预付账款

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快账用户7074 追问 2023-07-06 17:04

那平时每月产生房租费用时都有冲减预付账款的,这时再冲减预付账款不是重复了吗?

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:06

? 你是有发票的时候再冲减的阿

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快账用户7074 追问 2023-07-06 17:07

且每月也有增加对应的管理费用,最后收到发票再来笔(借:管理费用,贷:预付账款),这两个科目都会重复记账的啊

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:07

你的账务处理是怎么样的,可以列一下吗

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快账用户7074 追问 2023-07-06 17:16

预付房租票未到(借:其他应付款 贷:银行存款 ) 每月计提房租(借:管理费用 贷:预付账款)。 现在次年初收到发票。这个不知道该怎么做了

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快账用户7074 追问 2023-07-06 17:17

我们都是一个季度的预付的。

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齐红老师 解答 2023-07-06 19:37

是的,你先放到预付账款科目的

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你好 借:预付账款 贷:银行存款 然后 借:管理费用等 增值税 贷:预付账款
2023-07-06
你好,如果是一次支付了一年以内的借预付账款,贷银行存款, 然后按月分摊借管理费用 贷预付账款 次年收到了发票,借预付账款, 贷以前年度损调整, 借以前年度损益调整,贷银行存款。 当年年底收到了发票,借预付账款, 借管理费用、负数 借管理费用 贷预付账款。
2023-05-30
学员朋友您好,借:预付账款,贷:银行存款。
2023-02-02
你好,租赁期有没有开始呢?
2023-06-13
同学你好 没有发票没法分摊
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