是的,这个单独申报。

您好,老师,我们公司开了张广告服务*广告制作费,是需要申报文化事业建设费的吗?广告制作费不属于广告发布,但是我开的是广告服务发票,需要申报文化事业建设费吗?销售额是6890,转给别的广告公司是6890,是不需要交文化事业建设费的,我需要做计提账务处理吗?
请问老师广告服务要交文化事业建设费,这个就是单独申报吗?增值税也要报另外还要报个文化事业建设税?
文化事业建设费:公司经营范围内设计广告这块了,但是估计实际经营中不涉及,核定的有文化事业建设费,如果开票开的技术服务之类的,也要按照开票收入交文化事业建设费吗?还是只要开票收入不涉及广告这些,文化事业建设费就可以0申报
老师,收到广告服务策划费发票需要申报文化事业建设税吗
文化事业建设税,是不是只要一个季度不超30万,不交增值税,就算开了广告服务或者娱乐服务,可以不用交文化事业建设税
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
这个应税收入,增值税也要申报,附加税也要报吗?
增值税还是享受季度30万免的政策。
好的,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。