齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
但是还没开票呢,也计入应交税费吗
同学,你好 嗯嗯,需要的
那实际开票以后怎么处理
同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
还有,就是收到设备复检费用,但是还没有开票,计入预收哈
同学,你好 收到设备复检费用,业务没开展的话,就是预收
已经去复检了呢
同学,你好 就是可以确认收入了吗?
应该算可以确认收入了吧
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
开票以后也是做一笔红字冲掉,再做一笔吗
同学,你好 嗯嗯,是的
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可以确认收入,但是还没开票未收款,怎么做分录
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但是还没开票呢,也计入应交税费吗
同学,你好 嗯嗯,需要的
那实际开票以后怎么处理
同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
还有,就是收到设备复检费用,但是还没有开票,计入预收哈
同学,你好 收到设备复检费用,业务没开展的话,就是预收
已经去复检了呢
同学,你好 就是可以确认收入了吗?
应该算可以确认收入了吧
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
开票以后也是做一笔红字冲掉,再做一笔吗
同学,你好 嗯嗯,是的