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我公司为一般纳税人,当月进项税抵扣完还有30多万留抵税额,报表应交税费负数30多万,要做怎么处理?请老师赐教

2023-07-06 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-06 10:54

不用管这个哈,以后月份继续留抵,不做账务处理

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相关问题讨论
不用管这个哈,以后月份继续留抵,不做账务处理
2023-07-06
你好 ;   你偶尔一个月不产生税费缴纳也是可以的。  只要不过低税负率也可以的  
2021-09-07
你把你们的申报表截图看下
2023-01-09
您好 (1)应纳税额=80-35-30=15 万元 转出未交增值税 15万 (2)应纳税额=60-35-30=-5 万元 转出多交增值税 5万 (3)应纳税额=30-35-10=-15 万元 转出多交增值税 15万
2021-05-19
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-07-07
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