你好,电子的也可以打印两份,一份拿来做账,一份单独和你的抵扣清单装进。
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
麻烦问一下,我公司之前购买别人的货物,她们给我们开了专票,已经抵扣,然后十二月货物退回,红票开了通知单,负数发票还未收到,那么十二月该如何账务处理?一月份收到负数发票又该如何账务处理?十二月已经在税务报表中做了进项税额转出,就是不清楚会计分录如何做。
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
我们公司没有开电子发票得功能,供应商给我公司开电子专票,我们能收吗?收了打印出来,个纸质专票一起,打印出来的抵扣联就和纸质专票的抵扣联一样一起单独装订是吗?
八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账,九月(销售方)要求冲红重开,所以九月给他开具了红字信息表后,九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理,但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们,这前两天才收到九月应该收到负数发票,我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧?
老师,您好,我发现自己24年工资实际发了141万,但是我保税了80多万,剩下的50多万没有申报个税,老师,现在是不是只能调增,下来我发现税款2万多,老师现在应该怎么办才好,领导知道会把我开除了
买手套安全帽怎样做账
老师您好,如果工程项目双方确认的结算额100万,付款时分包给总包让利5万,开票金额95万,是按100万确认收入还是按95万确认收入
谷物的增值税税率是多少?
甲公司注册资本1000万,如果有A退股(实收资本490万已经缴纳,占股49%),B回购A股份(490万购买股份,A实际占股51%,且已经实缴510万),现在有两个新股东BC入股,原来A控股100 %,现在变成A控股70%,BC控股30%,那BC需要支付给A多少购买股权款呢,购买股权后,还需要按照控股比例来出实缴300万的资金吗?
老师,我本月开物料发票,但我们还没取得进项发票,能先不确认收入吗?
全年一次性奖金申报的时限
老师,请问一下比如社保一月1200,公司全部承担,发到手4000元,申报个税那工资薪金收入一栏填多少?
老师,单位名下的一辆电动汽车买价是10万,已经计提折旧6000元,卖给个人了,不含税金额是3万元,税额是0元。像这种情况的话,涉及的分录是咋写呢。后续会涉及到哪些税务处理呢
工地上的挖掘机加油费记到哪个科目?