你好,根据你的描述,净利润本年累计金额=—18032.26 —18831.52
老师您好,请问我做账的财务软件科目余额表本年利润的金额=季度报表资产负债表的未分配利润金额对不,季度报表的利润表本月金额是不是就是本季度累计金额(就是7—9月合计金额)
老师我在报第二季度财报,利润表里本期金额的数据填写的是利润表里的本年累计金额吧,我用的是用友软件2013小企业准则倒出来的利润表
利润表:第一季度净利润本月金额-18032.26 第二季度净利润本月金额-18831.52 但是净利润本年累计金额-36879.78 这个金额是不是不对,用友T3软件。从哪里找原因。
老师,第二季度利润表里净利润本年累计金额负数,本期金额正数,那个第二季度要交企业所得税吗
2023年12月,账上利润表本年累计金额-148105.97,税局报税一季度净利润本年累计金额-117606.72,第二季度净利润本年累计金额-165229.28,第三季度-205097.64,四季度-148105.97,年报净利润应该是多少?
老师,被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票,补缴了增值税和滞纳金,变更完申报后,账面都是怎么做账,并调整呢?当时做账就是借费用,进项税额贷银行现在需要怎么做账处理?公司是小企业会计准则钱退不回来啦,
老师就是24的做的费用没收到发票25年2月开的这个汇算清缴调增吗
老师我现在4.16号申报汇算清缴那5月份才到24年的发票可以吗
老师,被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票,补缴了增值税和滞纳金,变更完申报后,账面都是怎么做账,并调整呢?当时做账就是借费用,进项税额贷银行现在需要怎么做账处理?公司是小企业会计准则
老师,我们公司在建厂房,预计4月底完工。厂房部分租出去部分自用,1月收到厂房租金,3月份开了发票,但我账面还是在建工程,未转固。开的房租费发票成本怎么弄啊?
老师今天填汇算清缴明天填季度报税那个能补亏损吗
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
所以净利润相隔16元,从哪里找原因呢?
你好,需要看是不是单位的数据填写错误了