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公司个税有部分个人承担,部分单位承担。1.个人承担部分,发工资时借:应付职工薪酬,贷:应交税费-个税,银行扣款时借:应交税费-个税,贷:银存。这样发工资就等于计提,这样处理对吗? 2.还有一部分单位承担扣款时借:应交税费-个税,贷:银存。这部分一直挂在应交税费上面,年底转入管理费用福利费可以吗?

2023-07-04 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-04 14:20

你好;1.   对的;  2. 借营业外支出 -个税支出 贷 应交税费-个税, 

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快账用户5697 追问 2023-07-04 14:23

可以不借营业外支出吗?转到管理费用福利费可以吗?

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齐红老师 解答 2023-07-04 14:24

记入营业外支出; 这个本身不属于福利费的  

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快账用户5697 追问 2023-07-04 14:30

后期调增

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齐红老师 解答 2023-07-04 14:30

你好; 对的; 汇算调增处理的 

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你好;1.   对的;  2. 借营业外支出 -个税支出 贷 应交税费-个税, 
2023-07-04
你好,你的会计分录是正确的
2020-10-12
你好,请问你想问的问题具体是?
2023-05-31
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金   4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-12-15
你好,整个过程,是这样的
2023-05-31
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