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2014年给客户开普通发票了,2023年客户反应没有收到发票及货物,领导只让把部分发票红冲了,但是剩余一部分并没有让开,没开红票的让做借:应收账款 贷:以前年度损益调整,这个合理吗

2023-07-04 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-04 09:35

同学你好 这个可以的

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快账用户4194 追问 2023-07-04 09:37

红票的用以前年度损益调整这个可以理解,但是没有开红票的还是没太理解,这样不就相当于我们多交税了吗?这个需要领导层出个审批邮件附在后边吗?

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齐红老师 解答 2023-07-04 09:41

同学你好 这个需要的 尽量有审批附件

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快账用户4194 追问 2023-07-04 09:47

也就是说可以没有红字发票,也可以直接借:以前年度损益调整 贷:应收账款 对吗?

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齐红老师 解答 2023-07-04 09:50

同学你好 嗯 这个可以的

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快账用户4194 追问 2023-07-04 10:04

老师,像这种情况邮件要怎么写比较合适?

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齐红老师 解答 2023-07-04 10:14

同学你好 这个就是一个审批的

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同学你好 这个可以的
2023-07-04
你好,你之前账上做收入没有申报增值税???需要去更正之前申报,今年没有差额不需要再做账了,
2021-07-06
如果是去年的业务就算去年的收入 借银行存款6万,贷应收账款6万,金额红字 新开的发票借应收账款等  贷以前年度损益调整  应交税费
2022-05-09
能把这40%2B次的金额汇总到1笔做红冲
2021-04-21
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
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