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小规模公司按1%记的销项增值税,未达起征点,记账的应交未交的增值税计入什么科目,还是不需要记了

2023-07-04 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-04 08:58

如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

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快账用户7133 追问 2023-07-04 09:00

老师 一般纳税人的第一个月 进项税额大于销项税额 月末需要怎样账务处理

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齐红老师 解答 2023-07-04 09:06

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-07-04
您好,先记地应交税费-应交增值税 再 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2025-03-03
您好, 计入营业外收入里面
2023-06-29
可以,可以,可以,可以
2020-10-18
你好 营业外收入这块是就多出来了
2021-10-10
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