你好; 对的; 你有一个按季度报经营所得税 ; 还有一个工资所得没有按月报 ; 你 正好7月可以报2季度的; 你去看看 你1季度经营所得税报了没有;
个体工商户的经营所得税,报4.6月的经营所得,收入总额,它上面显示所税款所属期:1-6月,我的收入总额是填1~6月的累计收入总额,还是报4~6月的收入,
1-6月份是个体核定征收,报经营所得税,报1-9月份的收入,那成本也是准备1-9月份成本,还是7-9月份的成本
老师你好,我现在在公司注销,2023年的1月1~3月31号我已经申报了,我现在要申报这个2023年的1月1一12月31的资产表的年报和资产表,那这个表是照抄我1月1~3月31号的吗?
老师你好,这个是要报一个1月1~7月31号的,就是这个月的个人所得税,2023年的1月1到7月31的话,这个是经营所的那1月1的,6月30号的话也是经营所的,经营所得的收入是个人所税总收入吗
老师你好,个人所得税的汇算清缴是12月30号吗?不是每年的1月1~3月31号吗
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
1月1到6月30号的金额所得,它显示我的收入要比上一期的小。在哪里查上一期的收入
你好; 对的 ; 你先去看看1季度报了好多收入 ; 那么报2季度是累计的收入(1-2季度合计来写 ;所以你肯定不会低于1季度金额的 )
这边的第1季度的收入在哪里查询
你好;自然人客户端里面- 有一个查询统计- 申报查询- 里面有申报表; 你找1季度来看下
搜索的是1月1~3月31号的话,这里查询吗,没数据
没有数据; 说明你们没有报 ; 你要先把1季度报了;在报2季度的
他这里显示说我所属区已经申报了,请勿重复申报,在哪里查询这个数据了
你好; 你是查账还是核定的; 你 当时是在系统报 还是大厅去报的? 如果系统报; 你就是在申报查询 查询记录的
查账征收,系统里面申报的
那你之前1季度报和2季度合计收入和成本费用一起来写; 按照1-6月合计金额来写 2季度申报表; 你别只写4-6月合计金额;
就是工资加一起写吗。我又没有财务报表,没有成本费用。增值税的数据有一个免税销售额是22820一直累积下来了.一直没开票了
你好; 对的; 写 1-6月合计金额; 看你所属期来写合计金额 ; 你 自己没有做账的吗
这里写我增值税的收入吗
你好; 是的; 不含税的 营业收入合计来写
那我就写增值税的这个收入上去了,因为我没有费用,只有是收入了
你好 ; 是的; 合计来的
直接写这个22820的话,那他要我交税吗,没有成本费用,其他数据也没有是0,那这个要交税吗
你好; 你是查账; 你有收入就有成本费用哦 ; 不然你记得缴纳所得税的