你好,不包括合同上单独体现的增值税。
提供服务的企业,买卖合同已签并写了金额,但是打款是分阶段的,不是一次性结清,开票也是按照每次打款金额开。这种情况印花税是按照合同金额申报还是开票金额申报?
老师,小规模开的专票,印花税计税依据是按含税金额申报还是不含税金额填写申报啊?
1.申报劳务报酬收入是按发票不含税金额还是含税金额申报 2. 允许扣除税费指的是什么?按个税APP显示是指附加税,城镇税,印花税(不包括增值税)
老师,印花税的计税依据是含税的还是不含税?我是租赁服务行业,租了一个车,人家打款,但是开票是按的1%,是按打款金额申报?还是按扣除1%的增值税金额申报?
建设工程合同金额1个亿(含税),列明了不含税金额及增值税金额,那么在按照开票金额申报印花税的时候,是不含税的开票金额进行申报还是含税开票金额进行申报呢
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。