你好,你的销售额是多少的?专票还是普票?
老师,你好。我现在填的增值税报表,提示“《本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第110栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中
1. 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中; 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
请按以下提示操作:1.本期销售额末达起征点,请将木明应征增位税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额》对应地与在第11栏末达起征点销售额”中:2适用增值税征收政萍的体税人通二颖的销售蔻,差额部分填写在附列资科对应栏次中
提示框您可以亨受小微个业普惠性免税政第!请按以下提示操作:1.本期销售额末达起征点,请将木明应征增位税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额》对应地与在第11栏末达起征点销售额”中:2适用增值税征收政萍的体税人通二颖的销售蔻,差额部分填写在附列资科对应栏次中。
(B1)填报提醒:本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
麻烦问下上年度多计提的折旧如何处理?
这三笔凭证 第一个是预缴的增值税 第二个是月末结转后需要缴纳增值税361.8元 第三个是结转预缴增值税899.14元 实际不用缴纳增值税 月末余额应交增值税-未交增值税贷方余额-537.34元这样对吗 月末还用做什么关于增值税的会计分录吗
老师,公司所有年度的科目余额表里,主营收入+其他收入+营业外收入-主营成本-其他成本-营业外支出-附加税-销管财-所得税,是不是就应该等于本年利润+利润分配未分配利润呢?
小规模,只有空调固定资产一是要做固定资产台账吗
老师,我家的自产自销的个体户,但开票连续12个月超五百万了,现在要变一般人还能享受免税政策吧,具体都要交什么税呢
老师开出去发票(销售) 项目名称是 经营租赁*机械租赁费 劳务*维修费 劳务*钻进试工 这些需要交印花税吗
我有一个以前年度损益调整,等于就是资产负债表的未分配利润表的金额多500,这样上传的财务报务是对的吗
老师,母公司应缴注册资金2000万,只缴了102万,子公司向母公司借款255200,计提利息支出4714.03元,汇算清缴中,调整利息支出是5261.04对吗?怎么计算的呀
企业所得税税款不足1元,,实际不用上交,申报季报的时候不选择弥补以前年度亏损,(以前有亏损)这样可以吗?
公司是电器批发零售公司。我们厂家进货,然后付款采购。然后厂家设置了任务,销售额,完成了就赚点返点销售佣金给我们。没完成就没有。我们卖给下面的门店商家都是几乎接近原价,他们卖,卖了之后欠款,后面再打款货款给我们。。这种业务怎么做账。具体分录写出来。然后这家公司之前是给代账公司做账。4月份拿回来我做账,代账公司是凭票和银行流水做账。未开票收入可能未申报?我拿回来后应该税务怎么调整申报未开票收入?不会触发税务风险?还有就是和代账会计交接注意事项是什么?需要什么手续?注意什么?问一些那些问题?请一一回复。0经验,才学了商贸实操,但是这个商贸业务很复杂和学的不一样