你好,第一个是本期缴纳上一个是应该缴纳的,第二个是本期缴纳本期的。
老师好,补缴去年税款,申报表中是填在本期缴纳上期应缴税额还是本期缴纳欠缴税额
一般纳税人主表第33行 欠缴税款是本期和上期的数据?
请问下增值税申报表中的30行本期缴纳上期应纳税额和31行的和本期缴纳欠缴税额填什么?
老师,我想问下纳税申报表里怎么会有期初未交税额,然后还有本期缴纳上期应纳税额,本期缴纳欠缴税额,是因为有缓交然后有欠缴嘛
请问填增值税申报表时,主表30栏和31栏的区别是什么呢? 本期缴纳上月的税款填在31栏本期缴纳欠缴税额这栏吗? 30栏是本期缴纳上期应纳税额
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
起初未缴查补税额和本期入库查补税额的区别呢
你好,上一期被查的没有补交的税额 本期入库的被查的补税金额
公司从21年到今天一直没有交税,这两个项目里要不要填写
你好,你应该缴纳税款吗?如果不需要缴纳的,税务局没有查补税款的不用。
因为我们账户除了问题不能交税
这个月开始要交一部分,慢慢恢复公司信誉,后期会陆陆续续补上税款,然后开票
查补税款,这里不要填写, 然后本期缴纳上期欠缴税款,需要填写
老师为什么认证后城建市,教育,地方三栏里怎么没有数据呢
你好,你看一下主表需要缴纳增值税吗?
要交税的,老师
这是怎么回事呢,老师
主表是不是没有保存,你截图附表五看一下。
老师您看看,是不是因为勾选减免项目和本期已缴纳税费呢
你这是选择了减半,你看最后一列应补税款
可是,为什么这张表里没有附加税数字?
你保存主表,在保存附表五。
附加税那是看附表五里面的。
都保存了,还是没有
没有了,能申报了就行。
老师,您看不能申报
退出去,重新进,再重新保存附表五。然后再打开主表