你好,需要把上月的反结账重新调整一下的
老师,请问以前年度损益调整会在月末财务软件结转损益的时候一起结转吗?
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
老师,求会计分录?我因为上一年有二个月没有做损益期末结转。金蝶软件也无法跨年反结账,现想在当期做个调整。账套里没有这个 以年年度损益调整 科目,请问,这个补结转的会计分录如何写?
老师请问,我少计提了企业所得税,然后补计提,借:以前年度调整损益,贷:应交企业所得税 然后要再做一笔结转的借:未分配利润 贷:以前年度调整损益 吗,还是用财务软件的时候月末期间损益结转自动全部结转呢
老师请问,我少计提了企业所得税,然后补计提,借:以前年度调整损益,贷:应交企业所得税 然后要再做一笔结转的借:未分配利润 贷:以前年度调整损益 吗,还是用财务软件的时候月末期间损益结转自动全部结转呢
每个月摊销的软件使用费的贷方科目为什么是入预付账款 而不是像房租费一样入 长期待摊费用?
实收资本没有到位,什么时候要缴足?
停车费开票税率怎么区分
老师你好,小规模纳税人季报时,有减免增值税税额,请问老师计提税金和缴纳税金,结转税金都该怎么做账呀
银行贷款需要提供报表,银行要求负债合计除以资产总额控制在60%,这个负债合计是流动负债和非流动负债合计吗?用资产负债表上负债合计除以资产合计??
老师。我想问问3月的应收账款应该是我做错了,但是不知道哪里有问题,麻烦帮我看看,谢谢
下午好!老师,我们公司老板朋友通过公司的账户走业务,他买商品从我们公司户里采购,也开进项票,卖货物的钱也走公司账户,都开销项发票,这个钱怎么取出来给他呢
出口问题,5份报关单一个境外收货人,可以开一张普通发票吗?
民非这边年报调增的话怎么做分录?
老师,减少资产总额的方法有哪些?