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企业给员工买意外商业险,做账借应付职工薪酬-福利费 应交税费-进项 贷应付职工薪酬福利费;然后借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款。审计来说记账错误,应该怎么改?

2023-06-30 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-30 11:22

同学,你好 进项不能抵扣的 要进项税额转出

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快账用户9498 追问 2023-06-30 13:39

正确的完整流程分录应该怎么做?需要用管理费用-福利费科目么?

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齐红老师 解答 2023-06-30 13:40

同学,你好 更正分录 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-进项

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快账用户9498 追问 2023-06-30 13:46

借管理费用 贷应付职工薪酬-福利 借应付职工薪酬-福利 贷银行?这样么? 不要体现进项么?

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齐红老师 解答 2023-06-30 13:46

同学,你好 对,不体现进项

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快账用户9498 追问 2023-06-30 13:51

不能抵扣的费用专票就按普票入账 都不写进项么

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齐红老师 解答 2023-06-30 13:52

同学,你好 嗯嗯,是的

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