你好 你好 1:递延收益:结转到“资产处置损益”科目

假如与资产相关的没用完的政府补助,采用总额法,企业可以自行支配,固定资产,报废提前清理了,那剩下下的递延收益是否转入营业外收入
那这道题不就是递延收益还有余额吗?问的问题不就是资产处置收益值吗。就是老师,我的问题是c选项问的资产处置收益,包不包括递延收益转的那个72?如果不包括,原因是啥
老师,与资产相关的政府补助,在资产处置的时候,剩余递延收益应该如何处理?为什么不把剩余的递延收益转入固定资产清理科目
老师,我想问下,如果是与资产相关的递延收益,资产提前出售,这种情况下,我的递延收益如何处置啊
老师政府补助-与资产相关的,出售的答案是这样的我的分录是这样的这样可以不?我把递延收益通过固定资产清理再计入资产处置损益
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
老师,这道题目,为啥他把固定资产出售了,最终吧递延收益转入其他收益当中了啊
你看一下,志强是不是有确认递延收益的了
之前,他是总额法,确认递延收益,每期结转其他收益
是的,那你放到其他收益里面的
那我啥情况下我是要吧递延收益放进资产处置损益当中
这个我就没有这样划分过了