你好,现在咱咨询什么问题?
预提房租 借:管理费用-房租 贷:预提房租。。 支付时:借:预付房租 贷:银行存款 老师有错吗
交一年房租会记分录是不是用借预付账款房租,贷银行存款,分摊时用,借管理费用房租,贷预付账款房租 如果是超过一年以上用借:长期待摊费用- 贷:银行存款 摊销时:借:管理费用--房屋租金 贷:累计摊销是不是老师
支付一季度房租,借 管理费用1万 预付账款 2万贷银行存款 3万。还是借预付账款3 贷 银行存款3。借管理费用1 贷预付账款1万。合起来做还是分开处理
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
老师你好,我公司租入房屋用于再出租,目前一直没有出租出去,房租按季支付时我做以上分录,请问一下可以吗
这样处理是对的,可以的。
因为你还没有出租技术,管理费用是行的,出租的时候才计入成本。
老师,请问一下什么情况下可以做待摊费用,谢谢
我是支付时才做账务处理,需要按月计提吗
摊费用这个科目已经取消了,用预付账款来代替提前付款的就计入预付账款,或者一次性付了几个月的,也用这个预付账款后面再谈交。
谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!