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目前是季度支付时做账务处理: 借:管理费用-房租 240000 贷:银行存款 240000

2023-06-29 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-29 11:08

你好,现在咱咨询什么问题?

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快账用户6250 追问 2023-06-29 11:13

老师你好,我公司租入房屋用于再出租,目前一直没有出租出去,房租按季支付时我做以上分录,请问一下可以吗

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齐红老师 解答 2023-06-29 11:16

这样处理是对的,可以的。

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齐红老师 解答 2023-06-29 11:16

因为你还没有出租技术,管理费用是行的,出租的时候才计入成本。

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快账用户6250 追问 2023-06-29 11:18

老师,请问一下什么情况下可以做待摊费用,谢谢

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快账用户6250 追问 2023-06-29 11:19

我是支付时才做账务处理,需要按月计提吗

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齐红老师 解答 2023-06-29 11:21

摊费用这个科目已经取消了,用预付账款来代替提前付款的就计入预付账款,或者一次性付了几个月的,也用这个预付账款后面再谈交。

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快账用户6250 追问 2023-06-29 11:21

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-29 11:29

 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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您好
最好是分三个月分摊为好。
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