你好,同学,是可以这样开具的
老师,问下我们公司组织的会展,邀请媒体给我们做视频网上发布新闻宣传,让他们给我们开具发票内容是什么?他们要给我们开会展服务费,这不行吧?
老师,请问,个人承包了我公司一个工程类的技术服务合同,我开给总包公司发票是:信息技术服务*技术服务费,现在对方要结款,他就找了一个设计公司的开了普通发票给我,开的发票内容是:现代服务*技术服务费,这样能行吗?
老师,对方公司的网红帮我们发视频宣传片,给我公司开的发票的内容是现代服务*信息服务费,这样合理吗?
公司是MCN机构,我们A公司有网红资源,我们帮卖奶粉的客户找网红,让网红宣传奶粉,发一条视频植入奶粉,对接网红,网红写脚本,A公司服务客户和网红脚本修改对接,我们这A公司不做视频编辑,公司跟客户签合同,开票类目写什么合适?
公司是MCN机构,我们A公司有网红资源,我们帮卖奶粉的客户找网红,让网红宣传奶粉,发一条视频植入奶粉,对接网红,网红写脚本,A公司服务客户和网红脚本修改对接,我们这A公司不做视频编辑,公司跟客户签合同,开票类目写什么合适?
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?