你好,收到钱做收入,支付的时候做成本
老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?
老师,我们是汽车4S店,售后维修不在本店维修,找其他同品牌店代修,我们不留利润,收多少钱就付给修理厂多少,这个账怎么做合适
我们修理店是小规模纳税人,客户修车,开票按汽车维修服务费开票出去。没有收到款,怎么做会计分录?收到了款,又怎么做会计分录? 开票出去了,不管普通发票还是专票,客户付款一定要求付到公账上嘛?可是我们小公司进的机油配件都没有进项票,让人家开票,就要收税点,价格贵很多。没有进项,客户又要开销项,就会导致我们企业所得会高,要交企业所得税。请问这种怎么处理呢?公司利润很低,想不交税或者少交
老师我们有个城市代理费收回来50万,这是是一个代理权一个区域权利收入,然后这个城市其他人交的加盟费一个店是29800,一共的加盟费会年底返利这个代理人,直到返利够50万就不返利这么多了,怎么做账合适?我做的是收城市合伙人分录,借,银行贷其他应收款-城市合伙人50万,暂时不确认收入,等收一个加盟费时分录,借银行29800,贷,其他应付款-返利29800,然后再确认城市合伙人分录,借其他应收款-城市合伙人29800,贷其他业务收入29800,等到返利给城市合伙人再借借其他应付款返利,贷银行,请老师帮我仔细看看,指点一下
老师我公司装饰工程公司是这样的 承接的蜜雪冰城所有加盟店的装修,我公司提供装修材料,外包给个人让他们负责装修,这样的一个公司完整(从签合同,交保证金,再外包给工人,完工后结账)的做账分录怎么写?(付款方式是先预付一部分,然后完工期限内装修好后结尾款)(收款方式:客户按照预算金额付给我公司钱,后期完工多退少补)
老师,四月补交了24年第四季度,25年第一季度的房产税怎么帐务处理?
电子税务局里发票很多,怎么方便知道已报账或者已打印
老师,市场中心组织的销售会议,餐费能入会议费吗
我在平板怎么样下载黄冈优课
老师:没有计提就直接写了第一张缴费税费分录,第二张调整,第三张结转缴纳,对吗?看科目余额表应交税费科目期末余额在借方,哪里出了问题呢
老师汇算清缴,利润总额是负数,账面还需要做调整吗?亏了也不能弥补以前年度?
水利建设基金计入什么科目,请贾苹果老师回答,其他人误接否则差评
你好老师,请问给员工交保险,员工自己办理的灵活就业需要她取消吗,还是直接增员就行呀
2018小微企业应纳税所得额是10w按10%缴税。如果现在调增当年成本150w。是不是按25%计算了,(150+10)*25%吗,扣出当年已缴纳的,其他挂应交所得税,现在补缴。后边年度每年所得税都调整吗
老师差额征收全额发票也按发票上不含税确认收入,那销项税额呢?也按发票上的确认吗?不是确认多了吗
老师,我做收入时正常来说要做工时收入和配件收入,我这里没有工时也没有配件,收入二级科目怎么设定
这个没有强制规定,自己灵活处理就可以了
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利