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老师好。我们公司是和另个公司合伙做洗车机的,建造完后洗车。建造费用是平摊的,我们先垫付,然后给他们开发票他们给我们转账。发票一直开的是洗车机安装服务、材料费,我感觉白白增加了税费。因为我们建的是固定资产,建好后折旧费是成本,材料直接都领用了,但是给他们开发票又增加了销项税额。但是不开票他们也没有办法转费用给我们。请问下老师到底该怎么操作才能不增加税额又让他们合理的转账给我们呢?
老师,我们公司把材料发给另外一家公司帮忙加工做成成品,做好之后再给到我们公司。有两种方法开票: 第一种,相当于把材料卖给他们,开发票给他们,成品做好了,我们再买回来,他们给我们开发票。 第二种,走委外加工,直接让对方给我们开个“劳务”加工费的发票 老师,那个方法比较好,会不会涉及到税务上的问题 影响增值税和企业所得税嘛
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
我公司想分配甲公司,甲公司负责安装施工以及购进材料,但是甲公司是从乙公司购进材料款项,如60万元(含税),然后甲公司帮我们公司安装以及出人工费用,直接开发票给我们公司,但是橡这种签合同是不是,甲公司再根据乙的购进材料60万元在开发票给我们公司是不是不含税的金额,然后给我们公司开发票的是再加上税额,如税额是1.8万,那么价税合计是61.8万元,那请问我们公司是不是直接跟已公司购进材料的话,这样直接支付60万元整就行了?不用通过甲公司开材料费用给我们的话,这样可以减少一些税?
你好...我有一个问题 比如我们给B公司加工产品..不含税价格100.税13 但是由于加工过程中消耗太大.B公司又额外发来原材料.材料成本10元. 第一种:B公司让我们给他们开100-10=90的加工费发票..等于开不含税金额90+11.7=101.7元的发票..他们给我们付款101.7 第二种:我们公司的老板觉得我们亏了..说我们给他们开113的发票..他们给我们付款113...然后他们给我们开购买原材料的发票不含税金额10..税额1.3我们给他们11.3.....那我们最后不是还是得了101.7 我没想明白这两种有什么不一样的..
老师您好,母公司是a公司,在25年2月的时候把他百分之百控股的杭州公司股权卖掉了百分之49,那我在做一季度合并的时候,就直接按51去做咯,不用2月之前和后面的吧。a公司不是上市公司,就是领导要求做合并。谢谢老师
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入借应收账款6000带主营业务收入6000成本借主营业务成本5000贷库存商品5000老师给写下分录
老师好,公司买入老板的二手车,该怎么做会计分录呢,该怎么计提折旧呢?分录该怎么做呢
老师,如果25年1季度有利润,但还未做24年汇算清缴,以前年度有亏损,可以用25年1季度利润去做以前年度亏损弥补吗?
老师请问有名员工12月份工资8000多,应该1月份发放,应交个税90多,但是1月份没有发放,所以当时个税按0申报的,他1-3月份工资都是0,现在4月2号给他发放工资,这样算的话,相当于12月到3月份4个月工资才8000多,就又不用交个税了。那么请问老师,他这个税是不是不用扣了?谢谢
老师这个发票备注里写的是2023,2025年开,还能入账吗?
请问各位大佬,清理往来款项时,在科目余额表中,应收款项,期末余额,全部在借方,(贷方无金额)代表什么呢? 应付款项,期末余额在借方又是什么意思?(贷方无金额)
员工工伤医疗费要过职工薪酬这个科目吗,分录怎么写呀?
老师,我们公司其他应收账款,其他应付款款挂账很多,评不了账,甲欠我们的钱,我们欠乙的钱,我可以和甲乙签一个三方协议,甲替我们还乙的钱,这样我们就可以平账了。这样可以吗?
老师,负数发票是不是不用抵扣认证。