同学你好 在出口报关的那个月
公司是外贸公司,开了一张需要退税发票,我该怎么在增值税申报表中填报,8月出口一票11050欧元。本月是否需要填未开票收入
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
出口退税问题 1.12月出口报关了一笔批货物。未及时开票。那12月需要确认收入吗?确认的话申报12月增值税是不是要填收入? 2.能否在23年1月在开具发票➕确认收入一起,跨年了 。税务备案还没下来 所以现在拖到一月了导致1月没法进行退税申报和开具出口发票
去年12月出口一批货物,是出口视同内销商品,退税为零,但还没有给工厂付款,也没有收到工厂的增值税发票,这个月需要确认收入吗?增值税如何申报?如果确认收入是不是就要交增值税了?
一般人,出口业务。随货卖了一些纸。入了其他业务收入中。已报关并开了形式发票,但是无法出口退税。确认收入时需要记销项税么?现在做的是借应收账款 贷其他业务收入
申请退税在什么时间操作呢?
同学你好 收集齐退税资料才可以
进项已经在3月认证抵扣了怎么办?还要申请退税吗?
可以申请退税 发票退回去重新开
那不申请退税可以吗?
同学你好 可以的 算内销的
好的,明白,谢谢,那形式发票也是要确认收入,申报增值税的时候如何填写?
这个就是视同内销的哦
申报的时候怎么填写呢?
填写在对应的税率栏就可以
不应该是免税的嘛?
同学你好 你视同内销了不是吗
就是自己拿总金额换算成金额和税额,报在未开票收入里面是吗?
同学你好 对的 是未开票收入