你好; 你们这个是买了桌椅; 借管理费用 贷其他应付款 ; 反还给你; 借银行存款 100 贷管理费用100 ; 这样做; 那到时会报销给员工600金额吗
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
用友U8的现金流量设置 借:管理费用 100 贷:银行存款 80 其他应付款 20 在录入凭证的时候,三条分录都关联了现金流,但是其他应付的20与现金流无关。这种情况下该怎么做呢?是把管理费用的金额改成80,还是管理费用和其他应付冲,这样不会影响实际的现金流吗?
老师,有这样个问题,我们是建筑业,营改增之前收到的甲方的工程款后,在对公户里又转到我们老板的个人账户,分录是借:其它应付款—借款 贷:银行存款 但是这些钱转到老板个人账户,因为不懂用来老板买材料和付人工费,这些费用就直接给了材料商和供货商了,关键是他不懂,所以其它应付款一栏中出现了付时, 老师您看我这种情况我怎么办
2008年初,审计人员在审查某公司“主营业务收入”账户时,发现该公司2007年末产品销售收入下滑幅度较大,但据审计人员了解公司下半年销售正值旺季,为什么会出现这种异常情况呢?审计人员怀疑该单位利用“应付账款”账户隐匿收入。审计人员认真查阅了2007年10月、11月与12月的“应付账款”明细账,并分别将本市3家债务上升比较大的客户的有关记录进行了详细审查,发现以下账务处理:借:银行存款3393000贷:应付账款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始凭证均为银行进账单,以及分别向三家公司开具的购货发票。该企业适用的增值税税率为17%,假定该笔业务的销售利润为900000元,所得税税率为25%。案例要求:请老师们帮我把调整后的会计分录写一下,谢谢,其他我都会写
公司之前定了一些桌椅,花了600块钱,计入了办公费用:借:管理费用600 贷:其他应付款500 但是之前付款的600元,在下次进货的时候,都会进行100元的返款。这种情况这分录应该怎样写
你好,深圳分公司的完税证明是在深圳的电子税务局上下载吗还是在总公司的税务局上下载呢?
你好人事做的工资:应发5000、个人扣除社保522.3、其他扣除项目(迟到请假等非五险一金扣除项目)1000,实际发放工资:3477.7,应该按照那个数字申报个税?
老师,老板以个人名义开的电话费发票可以入账吗?
我司是物业管理公司的分公司,总公司的经营范围是一般经营项目是:物业管理及配套设备的保养与维修;兴办与本公司物业相配套的文化娱乐及;清洁、除“四害”服务;二次供水设施等。然后现在有一批物品没有在我司名下的,可能在别的分公司,可以用我司的名义开发票吗?卖给别的客户
老师,三方协议显示终止协议,我还可以在申请吗?怎么申请
工业总产值如何核算?
为什么在审计过程中调低了最初确定的财务报表整体重要性,就应当调高可接受的检查风险
公司交企业年金时再计提企业年金可以吗?
老师,分批成本法的核算需要列出期初,期末,完工产品这个表吗
1.华滨新能源科技(菏泽)有限公司 2.菏泽胜滨新能源科技有限公司 以上两个公司变更到山东中滨新能源科技有限公司名下。 中滨新能源科技有限公司和华滨新能源科技临朐有限公司,从胜福泽公司变更到郭全刚名下。哪个老师知道这是什么意思吗
给员工报销是什么意思?就是这笔钱,本来应该是公司出的员工代付了,然后是每返100,是返给公司
员工垫付了600 ; 你们不报销给员工吗
给报销啊,整个分录应该怎样写
你好; 买了桌椅; 借管理费用 贷其他应付款 ; 反还给你; 借银行存款 100 贷管理费用100 ; 这样做;借其他应付款 600贷银行存款600 ;‘ ’ 你这个后面进来了200 是为什么;
进200块钱的货物,然后给返还100块钱。就是200块钱返100,然后再付100块钱货款
你好; 那你这个货物跟你座椅有什么关系 ; 你 桌椅是拿来自己用还是拿去销售的
说了不应该是货物,应该是桌椅,同样都是桌椅先付款,然后后返钱,我就想知道分录怎么写?
你好;那你这个桌椅是自己用 ;你要做 买了桌椅; 借管理费用 贷其他应付款 ; 反还给你; 借银行存款 100 贷管理费用100 ; 这样做;借其他应付款 600贷银行存款600 ; 、这就是分录; 如果 200是单独的另外的业务; 是货物的; 借 库存商品 贷 应付账款 ; 借银行存款 100贷库存商品 ; 借应付账款贷银行存款